利辛县住房和城乡建设局
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索引号: 11341623713998587B/202509-00010 组配分类: 本部门决算
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局 主题分类: 综合政务
名称: 利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算 文号:
发文日期: 2025-09-10 发布日期: 2025-09-10
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组配分类: 本部门决算
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局
主题分类: 综合政务
名称: 利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算
文号:
发文日期: 2025-09-10
发布日期: 2025-09-10
利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算
发布时间:2025-09-10 08:58 信息来源:利辛县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]

利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

第一部分 利辛县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 利辛县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作方针、政策和法律法规,拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

(二)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

(三)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

(四)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

(五)承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。

(六)承担建筑工程质量安全监管工作的责任。

(七)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(八)负责全县建设稽查工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:利辛县住房和城乡建设局本级

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

  14486.68

一、一般公共服务支出

31

14.94

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

206.51

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

   37.32

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

   80.45

 

9

 

九、卫生健康支出

39

   11.54

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

  448.26

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

13662.39

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

  438.29

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

  14693.19

本年支出合计

57

  14693.19

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

   14693.19

总计

60

  14693.19

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位利辛县住房和城乡建设局本级

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

  14693.19

 14693.19

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

  14.94

  14.94

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

  14.94

  14.94

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

     14.94

   14.94

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

37.32

37.32

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

37.32

37.32

 

 

 

 

 

 

2030603

人民防空

    37.32

   37.32

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

80.45

80.45

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

55.7

55.7

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

    36.03

    36.03

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

    13.04

13.04

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.63

6.63

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

24.75

24.75

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

24.75

24.75

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.54

11.54

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.54

11.54

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.54

11.54

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

448.26

448.26

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

241.75

241.75

 

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

217.21

217.21

 

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

20.29

20.29

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.26

4.26

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

206.51

206.51

 

 

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

206.51

206.51

 

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

13662.39

13662.39

 

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

13662.39

13662.39

 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

13662.39

13662.39

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

438.29

438.29

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

421.2

421.2

 

 

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

421.2

421.2

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17.09

17.09

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.67

13.67

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位利辛县住房和城乡建设局本级

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14693.19

237.14

14456.05

 

 

 

201

一般公共服务支出

14.94

 

14.94

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

14.94

 

14.94

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.94

 

14.94

 

 

 

203

国防支出

37.32

 

37.32

 

 

 

20306

国防动员

37.32

 

37.32

 

 

 

2030603

人民防空

37.32

 

37.32

 

 

 

208

社会保障和就业支出

80.45

58.76

21.7

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

55.7

55.7

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

36.03

36.03

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.04

13.04

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.63

6.63

 

 

 

 

20808

抚恤

24.75

3.06

21.7

 

 

 

2080801

死亡抚恤

24.75

3.06

21.7

 

 

 

210

卫生健康支出

11.54

11.54

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

11.54

11.54

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

11.54

11.54

 

 

 

 

212

城乡社区支出

448.26

149.76

298.5

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

241.75

149.76

91.99

 

 

 

2120101

行政运行

217.21

149.76

67.45

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

20.29

 

20.29

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.26

 

4.26

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

206.51

 

206.51

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

206.51

 

206.51

 

 

 

214

交通运输支出

13662.39

 

13662.39

 

 

 

21401

公路水路运输

13662.39

 

13662.39

 

 

 

2140104

公路建设

13662.39

 

13662.39

 

 

 

221

住房保障支出

438.29

17.09

421.2

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

421.2

 

421.2

 

 

 

2210105

农村危房改造

421.2

 

421.2

 

 

 

22102

住房改革支出

17.09

17.09

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.67

13.67

 

 

 

 

2210202

提租补贴

3.42

3.42

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:利辛县住房和城乡建设局本级

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14486.68

一、一般公共服务支出

32

14.94

14.94

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

206.51

二、外交支出

33

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

34

37.32

37.32

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

80.45

80.45

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

40

11.54

11.54

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

448.26

241.75

206.51

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

13662.39

13662.39

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

438.29

438.29

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

 

 

本年收入合计

26

14693.19

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

27

 

 

58

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

28

 

本年支出合计

59

14693.19

14486.68

206.51

 

政府性基金预算财政拨款

29

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

30

 

 

61

 

 

 

 

总计

31

14693.19

总计

62

14693.19

14486.68

206.51

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:利辛县住房和城乡建设局本级

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

14486.68

237.14

14249.54

14486.68

237.14

14249.54

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

14.94

 

14.94

14.94

 

14.94

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

14.94

 

14.94

14.94

 

14.94

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

14.94

 

14.94

14.94

 

14.94

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

37.32

 

37.32

37.32

 

37.32

 

 

 

 

20306

国防动员

 

 

 

37.32

 

37.32

37.32

 

37.32

 

 

 

 

2030603

人民防空

 

 

 

37.32

 

37.32

37.32

 

37.32

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

80.45

58.76

21.7

80.45

58.76

21.7

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

 

 

 

55.7

55.7

 

55.7

55.7

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

 

 

 

36.03

36.03

 

36.03

36.03

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

13.04

13.04

 

13.04

13.04

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

6.63

6.63

 

6.63

6.63

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

24.75

3.06

21.7

24.75

3.06

21.7

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

 

 

 

24.75

3.06

21.7

24.75

3.06

21.7

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

11.54

11.54

 

11.54

11.54

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

11.54

11.54

 

11.54

11.54

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

11.54

11.54

 

11.54

11.54

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

241.75

149.76

91.99

241.75

149.76

91.99

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

241.75

149.76

91.99

241.75

149.76

91.99

 

 

 

 

2120101

行政运行

 

 

 

217.21

149.76

67.45

217.21

149.76

67.45

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

 

 

 

20.29

 

20.29

20.29

 

20.29

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

4.26

 

4.26

4.26

 

4.26

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

13662.39

 

13662.39

13662.39

 

13662.39

 

 

 

 

21401

公路水路运输

 

 

 

13662.39

 

13662.39

13662.39

 

13662.39

 

 

 

 

2140104

公路建设

 

 

 

13662.39

 

13662.39

13662.39

 

13662.39

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

438.29

17.09

421.2

438.29

17.09

421.2

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

 

 

 

421.2

 

421.2

421.2

 

421.2

 

 

 

 

2210105

农村危房改造

 

 

 

421.2

 

421.2

421.2

 

421.2

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

17.09

17.09

 

17.09

17.09

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

13.67

13.67

 

13.67

13.67

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

3.42

3.42

 

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:利辛县住房和城乡建设局本级

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

180.97

302

商品和服务支出

16.33

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

104.14

30201

  办公费

0.49

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

3.42

30202

  印刷费

2.6

310

资本性支出

 

30103

  奖金

28.36

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.04

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

6.63

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.21

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.17

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

0.33

30211

  差旅费

1.99

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

13.67

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.99

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

39.84

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

10.07

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

25.96

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

3.82

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

2.19

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

8.07

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

220.81

公用经费合计

16.33

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:利辛县住房和城乡建设局本级

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

206.51

 

206.51

206.51

 

206.51

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

206.51

 

206.51

206.51

 

206.51

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

206.51

 

206.51

206.51

 

206.51

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

206.51

 

206.51

206.51

 

206.51

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:利辛县住房和城乡建设局本级                                                                       金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:利辛县住房和城乡建设局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开09表

单位:利辛县住房和城乡建设局本级  

 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

2

 

第三部分 利辛县住房和城乡建设局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14693.19万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计14693.19万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少13193.93万元,减少47.31%,主要原因:减少城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。

 

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14693.19万元,其中:财政拨款收入14693.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14693.19万元,其中:基本支出237.14万元,占1.62%;项目支出14456.05万元,占98.38%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14693.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计14693.19万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少13193.93万元,减少47.31%,主要原因:减少城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14486.68万元,占本年支出的98.59%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8605.41万元,增加146.32%。主要原因一般公共预算增加城乡社区支出中的城市基础设施建设项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14486.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14.94万元,占0.10%;国防(类)支出37.32万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出80.45万元,占0.56%;卫生健康(类)支出11.54万元,占0.08%;城乡社区(类)支出241.75万元,占1.66%;交通运输(类)支出13622.39万元,占94.03%;住房保障(类)支出438.29万元,占3.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.06万元,支出决算为14486.68万元,完成年初预算的6767.57%。决算数大于预算数的主要原因:财政局年末科目调整。其中:基本支出237.14万元,占1.64%;项目支出14249.54万元,占98.36%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.94万元,,决算数大于预算数的主要原因是新增行政管理罚没支出。

2.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.32万元,决算数大于预算数的主要原因是新增人民防空工程尾款支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业行政事业离退休、单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤(项)。年初预算为68.04万元,支出决算为80.45万元,完成年初预算的118.23%,决算数大于预算数的主要原因是本年底增加吴好义死亡抚恤支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.87万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的97.21%,决算数小于预算数的主要原因是吴好义死亡减少单位医疗支出。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事物支出(项)年初预算为117.07万元,支出决算为241.75万元,完成年初预算的206.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加小城镇建设项目支出。

6.公路交通(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0万元,支出决算为13662.39元,决算数大于预算数的主要原因是:财政局年末科目调整

7.住房保障支出(类)保障性安居工程支出、住房改革支出(款) 农村危房改造、住房公积金、提租补贴(项)年初预算为17.09万元,支出决算为438.29万元,完成年初预算的2564.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加危房改造支出421.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出237.14万元,其中人员经费220.87万元,主要包括:基本工资104.14万元、津贴补贴3.42万元奖金28.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.04万元、职业年金缴费6.63万元、职工基本医疗保险缴费11.21万元、公务员医疗补助缴费0.17万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金13.67万元、离休费10.07万元、退休费25.96万元、生活补助3.82万元;公用经费16.33万元,主要包括:办公费0.49万元、印刷费2.6万元、差旅费1.99万元、维修(护)0.993万元、工会经费2.19万元、其他交通费用8.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入206.51万元,本年支出206.51万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出项)。年初预算为12150万元,支出决算为206.51万元,完成年初预算的1.70%,决算数于预算数的主要原因是基础设施建设PPP及运维服务项目资金12000万元调整到一般预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度利辛县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,利辛县住房和城乡建设局机关运行经费支出16.33万元,比2023年减少161.48万元,下降90.81%,主要原因是节约开支。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,利辛县利辛县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,利辛县住房和城乡建设局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,利辛县住建局本级对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金12000万元大,在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付,达到预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。利辛县住建局本级单位在2024年度单位决算中反映基础设施建设PPP及运维服务项目”绩效自评结果综合评分为93分。

利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目规划建设内容为:道路桥梁及污水管网工程、公园绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分,项目总投资约234554.30万元(不含建设期利息16211.37万元)。项目建设期3年,运营期12年,2024年度之前已完工子项目48个通过竣工验收,2022年进入第一年运营维护期,并开始逐年偿还项目建设资金。

项目主管部门为利辛县住建局,实施单位是利辛县安建新润建设投资有限公司。

项目立项批复:《关于利辛县道路桥梁及污水管网工程立项的批复》(发改投资[2017]112号);《关于利辛县公园广场绿化景观工程立项的批复》(发改投字[2017]113号);《关于利辛县沟河治理及河道绿化工程立项的批复》(发改投字[2017]114号)。

(二)项目资金情况

利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目2024年进入第二年资金偿还期,申请预算批复资金11060万元。当年拨付5250万元,预算执行率为47.47%

(三)项目实施情况

利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目由利辛县安建新润建设投资有限公司组织实施,负责项目建设及建成后日常运营维护及养护。截止2024年底,PPP项目道路桥梁及污水管网工程、公园广场绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分已有66个子项目通过竣工验收,其中2020年度竣工验收子项目5个,2021年度竣工验收子项目22个,2022年竣工验收子项目29个。2024年竣工验收子项目10个、2022年进入第一年运营维护及养护阶段、2024年进入第二年运营维护及养护阶段。

)项目绩效目标

项目单位编制的2022年项目绩效目标自评表中,项目年度总体目标为:2024年PPP项目运营经费(合作期为3-12年,分别为建设期和运营期),2024年为第二年运营期,申请12000万元财政资金用于偿还已竣工项目建设资金及竣工项目运营维护养护,改善城市基础设施条件,美化城市环境,提高居民生活水平,促进区域经济可持续发展。

二、绩效评价工作情况

(一)指标体系设情况

本次项目绩效评价目的是为了考核评价2022利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。

本次评价的项目实施单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率4个一级指标;设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度、资金执行率 9个二级指标;设置了PPP运营经费时间、经费支付合规性、验收合格率、费用支出时间、总体不超预算、对改善城市交通条件方面、对生态环境的提升和影响、对提高公共服务水平的可持续影响程度、公众满意度、资金执行率10个三级指标。

项目绩效评价指标体系标准分值为100分,其中:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率指标10分。

绩效评价等次规则:综合评价得分(S)情况分为4个等次:优秀(S≥90分)、良好(90S≥80)、合格(80>S≥60)、不合格(S<60)。有重大违规违纪问题,一律评为不合格。

(二)评价组织实施

本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料,审核项目绩效评价指标,现场评价,抽取40个受益群众对象及调查咨询满意度、计算完成绩效评价指标评分表,自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。

三、绩效评价分析

(一)总体结论

2024年度,利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目绩效目标基本实现,完成对已完工27个城市基础设施子项目的运营维护及养护任务,当年完成10个子项目建设工程竣工验收。随着该PPP项目工程建设顺利完成,将改善城市基础设施状况,美化城市环境,提升城市形象,提高居民生活水平,有利于促进地方经济可持续发展,对利辛县的经济效益,社会效益方面都将产生积极的影响。

(二)评价得分情况

经统计分析,2024年利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目绩效评价综合得分93分,评价结果为“优”。具体评分见下表:

   

产出指标

效益指标

满意度指标

资金执行率

得分合计

标准分值

50

30

10

10

100

评价得分

50

25

8

10

93

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 

2024年度)

项目名称

利辛县城市基础设施建设PPP项目2024年可用性服务费及运维绩效服务费

主管部门

利辛县住建局

实施单位

利辛县住建局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

12000

12000

12000

10

10

10

 其中:本年财政拨款

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

2024PPP项目运营经费(合作期为3-12年,分别为建设期和运营期),2024年为第二年运营期,2024年拨付资金12000万元。

2024PPP项目运营经费(合作期为3-12年,分别为建设期和运营期),2024年为第二年运营期,2024年拨付资金12000万元。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

PPP运营经费时间

1年

1年

10

10

质量指标

经费支付合规性

严格执行相关财政法规、制度等

符合

10

10

验收合格率

100%

100%

10

10

时效指标

费用支出时间

当年度

符合

10

10

成本指标

总体不超预算

≤12000万元

12000万元

10

10

(30分)

经济效益

指标

社会效益

指标

对改善城市交通条件方面

明显提高

明显提高

10

8

生态效益

指标

对生态环境的提升和影响

明显提高

明显提高

10

9

可持续影

响指标

对提高公共服务水平的可持续影响程度

明显提高

明显提高

10

8

依据现场前后对比成果展示,但支撑材料不齐全,酌情扣1分。

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

群众满意度100%

≥95%

94%

10

8

本次绩效评价发放满意度调查问卷40份,其中受益群众感到非常满意的28份,满意的12份,项目满意度为94%,扣2分。

总分

 

100

93

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

 

 

利辛县住房和城乡建设局2024度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

 

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

0

 

 

 

2

2

0

0

 

 

2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    2024度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算2万元,完成预算的100%;较上年增加0.44万元,增长28.2%。决算数大于预算数的主要原因2022-2023年财政资金紧,2022-2023年度部分招待费在2024年度支付,相比2021年度2.06万元减少0.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2万元,100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元完成预算的0%;与上年相比无变化,2024年利辛县住房和城乡建设局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

2.公务接待费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%;较上年增加0.44万元,增长28.2%。决算数大于预算数的主要原因2022-2023年财政资金紧,2022-2023年度部分招待费在2024年度支付,相比2021年度2.06万元减少0.6万元2024利辛县住房和城乡建设局国内公务接待共23批次(其中外事接待0批次),220人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级部门检查招待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%;较上年无变化其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年无变化2024没有安排公务用车购置费公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年无变化。截至202412月31日,利辛县住房和城乡建设局本级开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

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